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婺源县人民检察院2020年部门决算
时间:2022-06-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  

附件2

2020年部门决算

(公开样式)

 

 

 

 

           单位名称:婺源县人民检察院

           报送日期:2020121

 

 

 

   单位负责人(签章):龚真坚

   财务负责人(签章):王朝亮

   经  办  人(签章):游慧雯


婺源县人民检察院2020年部门决算

    

第一部分  检察院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

 部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  婺源县人民检察院部门概况

 

一、部门主要职能

婺源县人民检察院是代表国家行使检察权,以维护法制的法律监督机关。主要职能有(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查;(三)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;(七)法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数41人,其中行政编制35人;年末实有人数59人,其中在职人员41人,,退休人员16

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款

1

15,372,774.36

一、一般公共服务支出

33

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

10,445,593.47

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

746,901.49

 

9

 

九、卫生健康支出

41

236,160.52

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

本年收入合计

27

15,372,774.36

本年支出合计

85

11,428,655.48

年初财政拨款结转和结余

28

2,530,314.96

年末财政拨款结转和结余

86

6,474,433.84

一、一般公共预算财政拨款

29

2,530,314.96

 

87

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

88

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

89

 

总计

32

17,903,089.32

总计

90

17,903,089.32

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

15,372,774.36

15,372,774.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14,404,349.24

14,404,349.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

14,404,349.24

14,404,349.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

10,460,349.24

10,460,349.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

3,944,000.00

3,944,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

732,264.60

732,264.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

572,466.60

572,466.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

487,160.81

487,160.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

85,305.79

85,305.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

159,798.00

159,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

159,798.00

159,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,428,655.48

7,275,287.26

4,153,368.22

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10,445,593.47

6,292,225.25

4,153,368.22

0.00

0.00

0.00

20404

检察

10,445,593.47

6,292,225.25

4,153,368.22

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

6,292,225.25

6,292,225.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

4,153,368.22

0.00

4,153,368.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

746,901.49

746,901.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

587,103.49

587,103.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

501,797.70

501,797.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

85,305.79

85,305.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

159,798.00

159,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

159,798.00

159,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项    目

行次

 

决算数

项目(按功能分类)

 

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

12

13

14

15

一、一般公共预算财政拨款

1

15,372,774.36

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

10,445,593.47

10,445,593.47

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

746,901.49

746,901.49

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

236,160.52

236,160.52

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

15,372,774.36

本年支出合计

85

11,428,655.48

11,428,655.48

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

2,530,314.96

年末财政拨款结转和结余

86

6,474,433.84

6,474,433.84

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

2,530,314.96

 

87

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

88

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

89

 

 

 

 

总计

32

17,903,089.32

总计

90

17,903,089.32

17,903,089.32

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,428,655.48

7,275,287.26

4,153,368.22

204

公共安全支出

10,445,593.47

6,292,225.25

4,153,368.22

20404

检察

10,445,593.47

6,292,225.25

4,153,368.22

2040401

  行政运行

6,292,225.25

6,292,225.25

0.00

2040499

  其他检察支出

4,153,368.22

0.00

4,153,368.22

208

社会保障和就业支出

746,901.49

746,901.49

0.00

20805

行政事业单位养老支出

587,103.49

587,103.49

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

501,797.70

501,797.70

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

85,305.79

85,305.79

0.00

20808

抚恤

159,798.00

159,798.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

159,798.00

159,798.00

0.00

210

卫生健康支出

236,160.52

236,160.52

0.00

21011

行政事业单位医疗

236,160.52

236,160.52

0.00

2101101

  行政单位医疗

236,160.52

236,160.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,471,295.39

302

商品和服务支出

1,594,357.37

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,811,855.00

30201

  办公费

115,661.06

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2,262,583.20

30202

  印刷费

85,137.57

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

144,571.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

155,311.50

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

25,631.01

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

501,797.70

30206

  电费

60,346.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

85,305.79

30207

  邮电费

35,528.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

236,160.52

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

204,014.32

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

233,545.18

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

34,335.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

40,165.50

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

209,634.50

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

12,832.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

224,000.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

159,798.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

72,813.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

104,633.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

239,000.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

280,200.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

49,836.50

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

100,225.70

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

5,680,929.89

公用支出合计

1,594,357.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

538,000.00

463,000.00

  1.因公出国(境)费

2

8,000.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

274,000.00

239,000.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

274,000.00

239,000.00

  3.公务接待费

6

256,000.00

224,000.00

    (1)国内接待费

7

-

224,000.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

6

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

207

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

1,867

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1790.31万元,其中年初结转和结余253.03万元,较2019年增加443.5万元,增长32.93%;本年收入合计1537.28万元,较2019年增加411.43万元,,增长36.54%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1537.28万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1790.31万元,其中本年支出合计   1142.87万元,较2019增加49.1万元,增长4.49%,主要原因是:项目支出增加;年末结转和结余647.44万元,较2019年增加394.41万元,增长155.87%,主要原因是:一、较多商品服务支出和工程款未支付;二、部分政府性奖励未在会计核算年度内发放。

本年支出的具体构成为:基本支出727.53万元,占63.66%;项目支出415.34万元,占36.34%

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为968万元,决算数为1093.77万元,完成年初预算的87.44%。其中:

)公共安全支出年初预算数为1043.77万元,决算数为1044.56万元,完成年初预算的100.08%,相差不大。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为50.41万元,决算数为74.69万元,完成年初预算的148.17%,主要原因是死亡抚恤金和职业年金年初未做预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.61万。决算数为23.62万元,完成年初预算的100.04%,相差不大。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.77万元,其中:

(一)工资福利支出547.13万元,较2019减少27.1万元,下降4.72%,主要原因是:人员正常退休

(二)商品和服务支出159.43万元,较2019年减少33.23万元,下降17.25%,主要原因是:秉持过“紧日子”思想,节省不必要的开支

(三)对个人和家庭补助支出20.96万元,较2019减少97.08万元,下降82.24%,主要原因是:2019年将奖励金放进对个人和家庭的补助。

(四)资本性支出415.34万元,较2018年增加206.49万元,增长98.87%,主要原因是:将部分政府性奖励放进了项目支出

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.8万元,决算数为46.3万元,完成预算的86.06%,决算数2019减少9.3万元,下降1.67%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为25.6万元,决算数为  22.4万元,完成预算的87.5 %,决算数2019年减少4万元,下降15.15%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用支出

(二)公务用车购置及运行维护费支出23.9万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为27.4万元,决算数为23.9万元,完成预算的87.23 %,,决算数2019年减少4.3万元.下降15.25%,主要原因是控制支出

 

六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2020年度机关运行经费支出159.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年决算数减少33.23万元,下降17.25%,主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出

 

 

 

、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.07万元,其中:政府采购货物支出25.07万元授予中小企业合同金额25.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.07万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

 

、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门共有车辆6 辆,其中执法执勤用车6单位价值都在50万元以下。

 

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。



婺源县人民检察院2020年决算公开表

 
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